[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-1-fr-114":3,"doc-detail-194360-fr":41,"doc-seo-194360-114":63},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37],{"id":8,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":11,"show_sort_weight":4,"slug":12},187,1,"Template","Affiches","affiches",{"id":14,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":15,"show_sort_weight":4,"slug":16},185,"CV","cv-de4d58cbecd644d0a7e318765621a3e1",{"id":18,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":19,"show_sort_weight":4,"slug":20},186,"Factures","factures",{"id":22,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":23,"show_sort_weight":4,"slug":24},189,"Formulaires","formulaires",{"id":26,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":27,"show_sort_weight":4,"slug":28},191,"Général","general-191",{"id":30,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":31,"show_sort_weight":4,"slug":32},190,"Lettres","lettres",{"id":34,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":35,"show_sort_weight":4,"slug":36},184,"Présentations","cv-767d690125b54e1a9d6afd8b391bba13",{"id":38,"doc_module":9,"doc_module_name":10,"category_name":39,"show_sort_weight":4,"slug":40},188,"Réseaux sociaux","reseaux-sociaux",{"code":4,"msg":5,"data":42},{"doc_id":43,"user_id":44,"nickname":45,"user_avatar":46,"doc_module":9,"category_id":26,"category_name":27,"doc_title":47,"doc_description":48,"doc_content":49,"file_id":50,"file_url":51,"file_type":52,"file_size":53,"view_count":4,"is_deleted":4,"is_public":9,"is_downloadable":9,"audit_status":9,"page_count":54,"language":55,"language_code":56,"site_id":57,"html_lang":56,"table_of_contents":58,"faqs":59,"seo_title":60,"seo_description":48,"update_tm":61,"read_time":62},194360,8796095461610,"Oliver","https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_276721f389ce27ea32af1340a28f341c","Rapport du Chef auditeur interne sur les activités du Bureau de l’audit interne et du contrôle","Ce document présente le rapport du Chef auditeur interne concernant les activités du Bureau de l’audit interne et du contrôle. Il détaille les principaux résultats des missions d’audit interne et d’enquête menées en 2023, destinées à l’examen du Conseil d’administration. Le rapport souligne qu’aucun objectif stratégique, aucune incidence sur les politiques, aucun aspect juridique et aucune incidence financière majeure ne sont directement associés à ces activités, bien que le Bureau de l’audit interne et du contrôle soit responsable du suivi. L’objectif principal du rapport est de rendre compte de la gouvernance efficace et efficiente de l’Organisation, facilitée par le travail du Bureau. Le rapport fait référence à des documents connexes, notamment GB.350/PFA/7/2, et provient de l’unité Bureau de l’audit interne et du contrôle (IAO). Les données présentées dans le tableau montrent l’évolution des dépenses pour le siège et les bureaux régionaux sur trois périodes : 2018-19, 2020-21 et 2022-23, avec un total général des dépenses de 78 737 603 $, 94 685 386 $ et 89 215 801 $ respectivement, selon la source IRIS. L’image du graphique à barres empilées illustre la répartition des activités par catégorie (Projet CD, Bureaux extérieurs, Suivi, Siège) pour différents niveaux d’importance (Élevé, Moyen, Faible), sans fournir de données numériques directes agrégées au-delà de ce qui est visible dans les segments du graphique.","| Le présent document contient le rapport du Chef auditeur interne sur les activités du Bureau de l’audit interne et du contrôle, y compris les principaux résultats des missions d’audit interne et d’enquête effectuées en 2023, pour examen par le Conseil d’administration (voir le projet de décision au paragraphe 4) . |\n| --- |\n| Objectif stratégique pertinent: Aucun. |\n| Principal résultat: Résultat facilitateur B: Une gouvernance efficace et efficiente de l’Organisation. |\n| Incidences sur le plan des politiques: Aucune. |\n| Incidences juridiques: Aucune. |\n| Incidences financières: Aucune. |\n| Suivi nécessaire: Le Bureau procédera au suivi. |\n| Unité auteur: Bureau de l’audit interne et du contrôle (IAO) . |\n| Documents connexes: GB.350/PFA/7/2 . |\n\n| Portefeuille ou région | 2018-19\u003Cbr>(dollars É .-U.) | 2020-21\u003Cbr>(dollars É .-U.) | 2022-23\u003Cbr>(dollars É .-U.) |\n| --- | --- | --- | --- |\n| Siège (départements et réunions) | 28 772 558 | 32 454 588 | 29 765 774 |\n| Bureau régional pour l’Afrique | 11 864 069 | 19 920 276 | 18 608 262 |\n| Bureau régional pour l’Amérique latineet les Caraïbes | 10 779 707 | 17 419 897 | 16 555 122 |\n| Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique | 13 894 307 | 13 464 039 | 13 952 916 |\n| Bureau régional pour les États arabes | 8 378 119 | 5 999 471 | 5 752 928 |\n| Bureau régional pour l’ Europe et l’Asie centrale | 5 048 843 | 5 427 115 | 4 580 798 |\n| Total | 78 737 603 | 94 685 386 | 89 215 801 |\n| Source: IRIS |  |  |  |","cbCaitJcN7bnNXVh","https://ap.wps.com/l/cbCaitJcN7bnNXVh","pdf",276169,24,"French","fr",114,"# Rapport du Chef auditeur interne\n## Activités du Bureau de l’audit interne et du contrôle\n## Principaux résultats des missions d’audit et d’enquête (2023)\n## Examen par le Conseil d’administration\n## Suivi nécessaire\n## Documents connexes","[{\"question\":\"Quel est l'objectif principal du rapport du Chef auditeur interne ?\",\"answer\":\"L'objectif principal du rapport est de rendre compte de la gouvernance efficace et efficiente de l'Organisation, facilitée par les activités du Bureau de l'audit interne et du contrôle.\"},{\"question\":\"Quels sont les principaux résultats des missions d'audit et d'enquête mentionnés dans le rapport ?\",\"answer\":\"Le rapport mentionne les principaux résultats des missions d'audit interne et d'enquête effectuées en 2023.\"},{\"question\":\"Quelle unité est responsable du suivi des activités mentionnées dans le rapport ?\",\"answer\":\"Le Bureau de l’audit interne et du contrôle (IAO) est responsable du suivi des activités.\"},{\"question\":\"Comment les dépenses ont-elles évolué entre 2018 et 2023 selon le tableau ?\",\"answer\":\"Les dépenses totales de l'organisation ont augmenté de 78 737 603 $ en 2018-19 à 94 685 386 $ en 2020-21, avant de diminuer à 89 215 801 $ en 2022-23.\"}]","Rapport du Chef auditeur interne sur les activités du Bureau de l’audit interne et du contrôle | PDF",1788438445,8,{"code":4,"msg":64,"data":65},"ok",{"site_id":57,"language":56,"slug":66,"title":47,"keywords":67,"description":48,"schema_data":68,"social_meta":122,"head_meta":124,"extra_data":126,"updated_unix":61},"report-of-the-chief-internal-auditor-on-the-activities-of-the-internal-audit-and-oversight-office","",{"@graph":69,"@context":121},[70,86,100],{"@type":71,"itemListElement":72},"BreadcrumbList",[73,77,80,83],{"item":74,"name":75,"@type":76,"position":9},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":78,"name":10,"@type":76,"position":79},"https://docshare.wps.com/fr/template/",2,{"item":81,"name":27,"@type":76,"position":82},"https://docshare.wps.com/fr/template/général/",3,{"item":84,"name":47,"@type":76,"position":85},"https://docshare.wps.com/fr/template/report-of-the-chief-internal-auditor-on-the-activities-of-the-internal-audit-and-oversight-office/194360/",4,{"url":84,"name":47,"@type":87,"author":88,"headline":47,"publisher":90,"fileFormat":93,"inLanguage":56,"description":48,"dateModified":94,"datePublished":94,"encodingFormat":93,"isAccessibleForFree":95,"interactionStatistic":96},"DigitalDocument",{"name":45,"@type":89},"Person",{"url":74,"name":91,"@type":92},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-03",true,{"@type":97,"interactionType":98,"userInteractionCount":4},"InteractionCounter",{"@type":99},"ViewAction",{"@type":101,"mainEntity":102},"FAQPage",[103,109,113,117],{"name":104,"@type":105,"acceptedAnswer":106},"Quel est l'objectif principal du rapport du Chef auditeur interne ?","Question",{"text":107,"@type":108},"L'objectif principal du rapport est de rendre compte de la gouvernance efficace et efficiente de l'Organisation, facilitée par les activités du Bureau de l'audit interne et du contrôle.","Answer",{"name":110,"@type":105,"acceptedAnswer":111},"Quels sont les principaux résultats des missions d'audit et d'enquête mentionnés dans le rapport ?",{"text":112,"@type":108},"Le rapport mentionne les principaux résultats des missions d'audit interne et d'enquête effectuées en 2023.",{"name":114,"@type":105,"acceptedAnswer":115},"Quelle unité est responsable du suivi des activités mentionnées dans le rapport ?",{"text":116,"@type":108},"Le Bureau de l’audit interne et du contrôle (IAO) est responsable du suivi des activités.",{"name":118,"@type":105,"acceptedAnswer":119},"Comment les dépenses ont-elles évolué entre 2018 et 2023 selon le tableau ?",{"text":120,"@type":108},"Les dépenses totales de l'organisation ont augmenté de 78 737 603 $ en 2018-19 à 94 685 386 $ en 2020-21, avant de diminuer à 89 215 801 $ en 2022-23.","https://schema.org",{"og:url":84,"og:type":123,"og:title":47,"og:site_name":91,"og:description":48},"article",{"robots":125,"canonical":84},"index,follow",{"doc_id":43,"site_id":57}]